根据财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局联合出台的《关于进一步加强公立尊龙凯时内部控制建设的指导意见》的要求,结合尊龙凯时2024年重点工作安排,以全面测试、梳理尊龙凯时内部控制现状为基础,防范风险和提高尊龙凯时运营效率为重点,确保尊龙凯时各项经济活动及相关业务活动合法合规、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高资源配置和使用效率,尊龙凯时聘请第三方会计师事务所对尊龙凯时内部控制建设进行评估。
事务所审计人员经过一个月现场收集相关资料,对尊龙凯时相关业务层面所涉及的内部控制体系内容进行评价,共提出22条建议,财务科对建议进行分析、梳理,并逐项分解至各职能部门,各部门也出台了相应的整改方案,由财务科汇总提交院长办公会、党委会审议并通过;截止10月,已完成10条建议的整改工作,后期还将持续推进相关整改工作的落实。
通过此次评价工作,进一步完善了内部控制体系建设,强化了内部管理水平,优化了资源配置,防范风险,同时提升了全体职工的内控意识。
供稿、初审:财务科 杜辰
责编:宣传办 魏敏